操作方法
在SAP主界面抬头指令框中输入ME2L并回车,进入按供应商批量查询采购订单界面,输入供应商代码,采购组织,确定清单范围,采购组;
符合查询条件的采购订单将全部显示在屏幕上,根据要开票数量可查询还有哪些采购订单已到货未开票;
在SAP主界面抬头指令框中输入MIR7并回车,进入预制发票界面,输入发票接收部门代码;
业务处理:在下拉菜单中选择“发票”,输入发票日期,在税额右侧下拉菜单中选择相应税率。在下方“采购订单参考”的下拉菜单中选择“采购订单/计划协议”,并输入采购订单号,如4900000004,按回车。检查无误后,勾选,进入下一屏;
将余额输入金额处,回车;
点击保存;
屏幕左下方显示“凭证编号5105600229已经冻结”;