开错专票未跨月份:
首先我们点击【防伪开票】------【进入系统】-------【确定】;
然后找到【x票管理】,然后点击下方框中的【X票作废】;
然后输入x票代码、号码,点击确定就可以了。
开错专票跨月:
我们依然找到【X票管理】,然后点击上方出现的功能栏中的【红字X票申请单】 ;
然后选择购买方是否抵扣,销货方开错票据的原因,开错的原因不是随便选择的,要按照实际情况选择;然后输入代码、号码点击【确定】;
之后会生成一种A4纸的【开具红字增值税专用X票申请单】,我们拿着这张申请单去领票的税务机关专管员处盖章,然后到税务大厅换取一张【开具红字增值税专用X票通知单】回来;
然后我们才可以回来开具红字票,首先点击【开票】,然后选择【负数】;如图所示:
然后输入开错的专票一摸一样的数据,确定无误打印出来,将红字票的记账联留下,然后将负数的X票联和抵扣联、连同开具的正确专票X票联和抵扣联交给购货方。