正确使用金蝶软件进行结账与反结账操作

作者:国际小甜 | 创建时间: 2023-07-08
下面跟大家分享下金蝶软件KIS旗舰版的固定资产模块结账与反结账功能,以及总账如何进行期末结账。...
正确使用金蝶软件进行结账与反结账操作

固定资产模块结账

第一步 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,单击【期末处理】功能中的【期末结账】。

第二步 在【期末结账】明细界面中选择“结账”后,单击开始。当金蝶提示结账成功后,单击确定即可。

固定资产反结账

第一步  登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,按住Shift键,同时单击【期末处理】功能中的【期末结账】。

第二步  完成上一步操作后,可显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面,选择【反结账】功能后,单击确定即可。

总账结账与反结账

总账结账:  登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,单击【期末结账】功能后,单击确定,即可完成总账期末结账。

总账反结账:1、 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,按住Shift键,同时单击【结账】功能中的【期末结账】 2、当显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面后,选择【反结账】功能后,单击开始。3、选择确定开始本期反结账。

温馨提示

注意:若想快速反过账到往期去修改凭证,可连续多按几次Shift+期末结账,反到你需要的期间。
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